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          信訪局2019年部門預算情況說明
          文章來源:本站   閱讀次數:   發布時間:2019-04-18 09:27:53   打印本頁
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          第一部分   信訪局概況

            一、部門主要職責

            區信訪局是主管全區信訪工作的區委組成部門,主要職責是:1、貫徹落實上級關于信訪工作的方針政策和規定;2、處理本級群眾來信、來電、“省(市、區)長手機、信箱”、“網上信訪”等渠道反映的信訪事項,接待來訪群眾; 3、協調處理上級轉(交)辦的信訪事項;4、向有關鄉(鎮、街道)和部門轉辦、立案交辦和督促檢查來信來訪事項,并審查處理結果,向區領導、上級機關反饋所交辦的信訪事項處理結果;5、對緊急、重大的信訪事項進行查辦、協調處理或組織有關部門進行聯合調查處理,參與息訴穩控工作;6、分析、調查研究人民群眾反映的情況和問題,及時向區委、區政府反映,并提出解決問題的意見和建議;7、負責檢查、督促、指導全區信訪工作,建設、培訓信訪干部隊伍,推動鄉(鎮、街道)區直(駐區)單位基礎和信息化建設;8,其它依照法律法規應該履行的工作職責。

            二、部門基本情況

            贛州市南康區委信訪局共有預算單位1個。編制數13人,其中:行政編制6人、參公編制7人;實有人數10人,其中:在職人數10人,包括行政人員3人、參公人員7人。另有退休人員2人。其中:中等以上專業學校10人

          第二部分   信訪局2019年部門預算情況說明

            一、2019年部門預算收支情況說明

            ㈠收入預算情況

            2019年贛州市南康區信訪局收入預算總額為297.47萬元,其中:一般公共預算撥款收入230.15萬元,較上年預算安排減少5.26萬元,主要原因為人員工資性支出減少;上年結轉收入67.32萬元。

            ㈡支出預算情況

            2019年贛州市南康區信訪局支出預算總額為230.15萬元,其中:按支出項目類別劃分:基本支出230.15萬元,較上年預算安排減少5.26萬元,包括:工資福利支出109.31萬元、商品和服務支出49.95萬元、對個人和家庭的補助支出 67.89   萬元,資本性支出3萬元;信訪事務工作項目支出80萬元,與上年預算安排持平。

            按支出功能科目劃分:一般公共服務支出279.48萬元,較上年預算安排增加63萬元;社會保障和就業13.36萬元,與上年預算安排持平;醫療衛生支出4.62萬元,與上年預算安排持平。

            按支出經濟分類劃分:工資福利支出109.31萬元,較上年預算安排減少1.75萬元;商品和服務支出49.95萬元,較上年預算安排增加1.59萬元;對個人和家庭的補助67.89萬元,較上年預算安排增加63.55萬元,增加的主要原因是調整會計科目。

            ㈢財政撥款支出情況

            2019年贛州市南康區信訪局財政補助支出預算230.15萬元,較上年預算安排減少5.27萬元。

          按支出功能分類劃分:一般公共服務支出212.17萬元;社會保障和就業13.36萬元;醫療衛生與計劃生育支出4.62萬元。

            按支出經濟分類劃分:基本支出230.15萬元,較上年預算安排減少5.26萬元,包括:工資福利支出109.31萬元、商品和服務支出49.95萬元、對個人和家庭的補助支出67.89萬元;資本性支出3萬元。信訪事務支出80萬元。

            四、政府性基金情況

            2019年信訪局無政府性基金。

            五、機關運行經費等重要事項的說明

            2019年 信訪局機關運行費預算49.95萬元,比2018年預算減少10.1萬元,減少16.82 %。按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑,機關運行費是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

            六、政府采購情況

            2019年部門所屬各單位政府采購總額3萬元,用于購置辦公設備。

            七、國有資產占有使用情況

            八、截止2019年底,部門共有車輛0輛。

            九、2019年“三公”經費預算情況說明

            2019年贛州市南康區信訪局“三公”經費年初預算安排5.5萬元。其中:因公出國(境)費0萬元,與上年持平。公務接待費5.5萬元,與上年持平。公務用車購置0萬元,與上年持平。公務用車運行維護費0萬元,與上年持平。

          第三部分 信訪局(委、辦)2019年部門預算表

            一《收支預算總表》

            二《部門收入總表》

            三《部門支出總表》

            四《財政撥款收支總表》

            五《一般公共預算支出表》

            六《一般公共預算基本支出表》

            七《一般公共預算“三公”經費支出表》

            八《政府性基金預算支出表》。

            (詳見附表)信訪局2019年部門預算公開表(市縣)_2019-04-12.xls

          第四部分   名詞解釋

            一、收入科目

            各部門結合實際進行解釋:

            (一)財政撥款:指區財政當年撥付的資金。

            (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

            (三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

            (四)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

            (五)上年結轉和結余:填列2019年全部結轉結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

            二、支出科目

            (一)行政運行:反映行政單位(含參公單位)的基本支出。

            (二)事業運行: 反映事業單位的基本支出。

            (三)培訓支出:反映各部門安排的用于培訓的支出。

            (四)機關事業單位基本養老保險繳費支出:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費的支出。


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